首页/ 政府信息公开 / 部门信息公开 / 事业单位 / 财管中心 / 业务工作 / 正文

“外树服务内练素质,锻造财务管理行家理手”——区财管中心开展2019年度内部稽核检查工作

为进一步提高柜组业务人员技能,提升服务质量,达到柜组服务高质量和办公高效率的目的,推动全区财务管理规范化、标准化,区财管中心按《内部稽核监管制度(试行)》要求,于826日至92日,开展为期一周的稽核业务大比拼活动。

本次稽核检查工作由各柜组主管、业务能手组成内部稽核领导小组,抽取部分代管单位2019年上半年账务,从报账业务审核、会计核算、档案管理、财务分析报告、批量(代付)业务处理5方面涉及23项工作的规范性、正确性、及时性进行检查评比。并就稽核过程中发现的问题,与被稽核柜组开展研讨交流,建立问题台账,一一销号整改。

通过开展内部常规稽核,既对中心各柜组代管的行政事业单位的业务经济活动、财务收支以及财务管理监督、核算工作进行了再监督,又掌握了新政府会计制度执行运用情况,同时有效解决了日常报账过程中部分“尺子”不一致的问题和会计基础工作中的不规范行为,切实有效地提高了柜组成员整体业务技能水平,为全区经济社会发展提供更优质的财务保障基础。