区财管中心开展2021年度内部稽核活动
为强化业务技能,进一步提升中心财务管理服务水平,切实提高预算单位财务分析报告的精准性、针对性,区财管中心于2021年8月17日开始开展为期一个月的内部稽核工作,从多方面多角度检查、督促各柜组上半年工作开展情况,为做好下半年财务监管、核算工作奠定坚实的基础。
由柜组主管和业务骨干组成的内部稽核小组,对各柜组代管单位2021年度上半年的财务管理工作进行全面稽核。稽核小组依照中心《内部稽核监管制度(试行)》中规定,对凭证审核、会计核算、档案管理、不合理支出登记管理、政府投资项目审批及财务分析报告等进行稽核,并对各柜组在财务管理和业务核算工作中存在的问题进行梳理、规范。
中心以定期开展内部稽核为契机,一是对柜组代管行政事业单位报账业务和会计核算工作实现再监督、再审核,降低单位财务管理风险。二是柜组间交流分享财务管理工作中的好经验好做法,提高中心干部整体业务技能。三是进一步发挥中心职能、为全区经济社会稳定发展提供坚强的后勤保障。