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杨陵区招商服务二局2017年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

杨陵区招商二局主要职能为区域经济发展提供招商引资服务。制定并贯彻落实招商引资的方针和优惠政策;组织产业发展、项目入区、招商引资推介;管理协调招商引资有关工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、招商引资工作完成情况:

2017年,我局招商合同引资任务30亿元,实际到位资金任务15亿元,共完成招商合同引资46.62亿元,实际到位资金10.13亿元;年度固定资产投资任务7.45亿元,实际完成8.5亿元,包抓重点建设项目7个,固定资产完成3.88亿元;完成项目策划包装5个;开展招商引资活动121次,其中“走出去”20次,“请进来”101次,开展大型招商推介活动12次,涉及企业160多家;开展招商专题培训4次;新引进项目16个,落地建设项目5个,盘活企业1家,注册企业10家,目前,我局共跟踪招商信息37条,涉及资金约64.3亿元,为明年的招商引资工作打下了良好的基础。

2、完成共性目标任务:领导班子建设、基层党组织和干部队伍建设、思想政治建设、党风廉政建设、平安建设等。

3、完成政府其他临时性工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制13人,其中行政编制0人,事业编制13人(参照公务员管理);实有人员10人,其中行政0人,事业10人(参照公务员管理)。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入178.82万元,比上年增加了64.36%,原因为增加了驻外招商项目经费;本年度总支出173.47万元,比上年增加了55.31%,原因为驻外招商项目经费支出增加。

2、本年度收入构成情况:

本年度收入总计178.82万元,其中财政拨款收入177.32万元,主要包括全局在职人员工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费、招商引资项目、中小企业发展专项;其他收入1.5万元,主要是上年度单项考核奖励金。

3、本年度支出构成情况:

本年度支出总计173.47万元。

(1)基本支出91.53万元:其中工资福利支出67.18万元、商品和服务支出13.53万元、对个人和家庭的补助10.82万元;

(2)项目支出81.94万元:其中商品和服务支出77.11万元、其他资本性支出4.83万元,主要包括招商引资项目支出25万元、中小企业发展专项支出56.94万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

本年度一般公共预算财政拨款收入总计177.32 万元,比上年增加了65.58%,原因为增加了驻外招商项目经费;支出总计171.97万元,比上年增加了55.31%,原因为驻外招商项目经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出总计171.97万元,其中2011301 行政运行90.03万元,主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出; 2011308招商引资项目支出25万元,主要用于局内开展招商引资工作;2150805中小企业发展专项支出56.94万元,主要用于驻外招商办开展招商引资工作。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出总计90.03万元,其中:人员经费76.5万元,主要用于职工工资福利及对个人和家庭的补助支出;日常公用经费13.53万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

杨陵区招商服务二局2017年度“三公”经费总支出5.89万元,其中:因公出国(境)费用 0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费1.14万元,较上年增加0.11万元,上涨10.49%,主要原因为加大了招商业务活动租车费用;公务接待费4.75万元,较上年减少0.24万元,下降4.86%,主要原因为坚持只减不增原则,减少了接待人次及批次。

杨陵区招商服务二局2017年度无因公出国(境)团组情况,未购置公务用车,公务用车保有量1辆;本年度公务接待费总支出4.75万元,国内公务接待99批次,接待人数710人,接待范围为招引来访有意向投资企业。

2、2017年本部门培训费支出0万元。

3、2017年本部门会议费支出12.38万元,主要用于招商业务活动开展。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费13.53万元,比上年增加19.26%,原因为业务量增加,办公费用等增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共4.83万元,其中政府采购货物类支出4.83万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


杨陵区招商服务二局(汇总).XLS